内部稽核

内部稽核

本公司内部稽核单位隶属于董事会,设置专任内部稽核主管一位,尽稽核专业之注意及责任执行稽核任务。内部稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失。内部稽核除定期向审计委员会报告稽核业务外,并列席董事会报告。

 

内部稽核人员任免

本公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬系依据「人事管理办法」之规定办理,其考评每年执行二次,前述任免、考评及薪资报酬系依签核流程签报至董事长核定,前述相关办法已揭露于本公司内部规章专区。